Консультации 1С Бухгалтерия 2.0 - передаем сырье сторонней организации для переработки | Victoria
На главную
Киев - (044) 501-51-63, Моб. - (063) 067-57-13, (067) 621-10-67, (050) 570-71-53
Viber +883510001398738 (входящие звонки)



Передача сырья сторонней организации для переработки в 1С Бухгалтерия 2.0



Для отражения в 1С операции передачи материалов в переработку формируется документ «Передача сырья в переработку», который находится в меню: Производство-Передача в переработку-Передача сырья в переработку:

1С Бухгалтерия 2 0 Передача сырья в переработку

По кнопке «Создать» формируем новый документ и заполняем в нем следующие реквизиты: 

» формируем новый документ и заполняем в нем следующие реквизиты

  • Склад – выбирается склад, с которого передаются материалы или сырье;
  • Контрагент - указывается организация,которой передают для переработки;
  • Документ расчетов – указывается при условии, что  взаиморасчеты с контрагентом ведутся "По документам расчетов".


  • Табличную часть документа можно заполнить либо по кнопке Добавить, либо Подбор, либо Заполнить.
    По кнопкам Добавить или Подбор выбирается позиция из справочника Номенклатура,по кнопке Заполнить табличная часть заполняется сведениями из Спецификации продукции, и этот документ надо предварительно заполнить и сохранить.
    После заполнения документ «Передача...» проводится по кнопке Провести. При этом в 1С сформируются проводки:

    После заполнения в 1С документ «Передача» проводится по кнопке Провести

     
    По кнопке «Накладная», вверху табличной части документа, можно получить печатную форму:

    По кнопке «Накладная» можно получить печатную форму

     
    Поступление готовой продукции из переработки отражается в 1С документом «Поступление из переработки»,который находится в меню Производство-Передача в переработку-Поступление из переработки:

    меню Производство-Передача в переработку-Поступление из переработки

     
    По кнопке «Создать» формируем в 1С новый документ нужной датой.
    Этот документ отразит в учете такие данные:
  • получение услуг по переработке переданных материалов(сырья);
  • выпуск готовой продукции;
  • использованные или\и возвращенные материалы(сырье)
  • Заполняем реквизиты в документе:
  • Контрагент – заполняется поставщик, вернувший переработанные материалы(сырье);
  • Склад - на который оприходываются  материалы и сырье;
  • Подразделение - это подразделение, на котором производится выпуск продукции.
  • На закладке «Продукция» указывается продукция, которую произвел сторонний переработчик, заполняется ее количество и цена плановая:

    На закладке «Продукция» указывается продукция, которую произвел сторонний переработчик

     
    На закладке «Услуги» отражаются услуги,оказанные переработчиком:

    На закладке «Услуги» отражаются услуги, оказанные переработчиком:

     
    На закладке «Счета затрат» указывается счет накопления затрат, которые будут учтены в себестоимости продукции, здесь же указывается номенклатурная группа:

    На закладке «Счета затрат» указывается счет накопления затрат

     
    На закладке «Использованные материалы» указываются материалы, которые использовал сторонний переработчик при выпуске продукции:

    На закладке «Использованные материалы» указываются материалы

     
    Если материалы были использованы неполностью и возвращены, то перечень возвращенного и его количество указывается на закладке «Возвращенные материалы».

    Счета расчетов с контрагентом отражаются на закладке «Счета расчетов».
    После заполнения документ проводится,при этом формируются проводки,которые можно посмотреть по кнопке Дт\Кт вверху документа.
    Здесь же, в документе, по кнопке «Создать на основании» можно сформировать входящую налоговую накладную:

    по кнопке «Создать на основании» можно сформировать входящую налоговую накладную:

    можно сформировать входящую налоговую накладную вводом на основании

     
    Окончательный расчет себестоимости готовой продукции, произведенной сторонним переработчиком, будет сделан документом "Закрытие месяца" ,который находится в меню Операции-Закрытие периода-Закрытие месяца, при установленном флаге "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)"

    документ проводится,при этом формируются проводки

      
    Материал подготовлен линией консультаций 1С "Виктория Ай Ти Лабс". Условия поддержки программных продуктов 1С здесь

    Возврат к списку

     
       
     



    Логин:
    Пароль:
    Забыли свой пароль?
    Войти как пользователь:
    Войти как пользователь
    Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: